1.公司内部审计制度的拟定和执行;
2.制定内部审计计划并组织实施内部审计;
3.配合外部审计部门和审计机构的审计工作;
4.对公司内部控制的设立可行性和执行有效性进行独立评价,提出改进建议;
5.定期对财务核算、募集资金、关联交易、重大投资或担保等情况进行合规性审计,出具审计报告,并针对发现的问题提出建议;
6.对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查,提出检查报告书和处理意见;
7.对公司生产经营日常业务进行财务监督;
8.对公司董监高离职人员进行离任审计。
三年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景
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